1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2471-637-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALEFACTORES A PELLET - LICEO MARTIN RUIZ DE GAMBOA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2471-48-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
ROSAS 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
|
R.U.T. |
69.140.900-7 |
Dirección de Facturación |
ROSAS 530 |
Comuna |
Chillán
|
Impuesto |
469751,25 |
Dirección de Envío de la Factura |
ROSAS 530 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIA CVO EXPRESS- MULTICOMERCIAL CHILLAN |
Razón Social |
FERRETERIA CVO EXPRESS SPA
|
R.U.T. |
76.997.768-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
FERRETERIA CVO EXPRESS- MULTICOMERCIAL CHILLAN |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101808
| Estufas de la calefacción | 7 | Unidad | ÍTEM N° 18 / MANTENCION PREVENTIVA DE CALEFACTOR A PELLET
OBS.:
- SALA ADMINISTRACIÓN (4°)
- SALA TALLER DE ELECTRICIDAD
- SALA 4°C
- SALA 2°A
- SALA PROFESORES
- SALA TALLER LABORAL
- SALA BIBLIOTECA
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DÍAS HÁBILES
- PERIODO DE GARANTÍA: 180 DÍAS
| |
$ 98.895,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 692.265
|
$ 692.265
|
40101808
| Estufas de la calefacción | 6 | Unidad no definida | ÍTEM N° 19 / MANTENCION CORRECTIVA DE CALEFACTOR A PELLET
OBS.:
- SALA ADMINISTRACION (3°)
- SALA 1°A
- SALA 4° (PARVULO)
- SALA 3° (PARVULO)
- SALA HPV
- SALA DAEM
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DÍAS HÁBILES
- PERIODO DE GARANTÍA: 180 DÍAS
| |
$ 296.685,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.780.110
|
$ 1.780.110
|
|
Total Neto
|
$ 2.472.375
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 469.751
|
$ 2.942.126
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.