1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
758-296-SE20 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-06-2020 |
Nombre de la Orden de Compra |
SC 10724 MANTENCIÓN SISTEMA SAE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ministerio del Interior - Onemi |
Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia |
R.U.T. |
60.509.001-k |
Dirección de Unidad de Compra |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Oficina Nacional de Emergencia |
R.U.T. |
60.509.001-k |
Dirección de Facturación |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
55242499,3613431 |
Dirección de Envío de la Factura |
BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Global Systems Chile SPA |
Razón Social |
GLOBAL SYSTEMS CHILE SPA
|
R.U.T. |
96.842.950-7 |
Sucursal |
Global Systems Chile SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102205
| Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu | 12 | Mes | Servicio de Mantención SAE por 12 meses | Servicio de Soporte, Mantención y Monitoreo del SAE de ONEMI, permitiendo bajo la modalidad 24/7/365
asegurar la continuidad operacional del sistema |
$ 24.229.166,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 290.749.992
|
$ 290.749.997
|
|
Total Neto
|
$ 290.749.997
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 55.242.499
|
$ 345.992.496
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.