Orden de Compra. Nº799512-1142-AG24 "DAS COMPRA TOALLAS HUMEDAS E INTERFOLIADAS"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 799512-1142-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra DAS COMPRA TOALLAS HUMEDAS E INTERFOLIADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación
Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T. 70.859.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
R.U.T. 70.859.400-8
Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 205580
Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIRIUS
Razón Social SIRIUS SPA
R.U.T. 77.248.573-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIRIUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20PaqueteTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES PAQUETE DE 100 UNIDADES  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
14111703
Toallas de papel1000PaqueteTOALLA INTERFOLIADA TORK MIL PAQUETES DE 200 HOJAS CADA UNO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
Total Neto $ 1.082.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.580
TOTAL OC $ 1.287.580


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.748.475-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.074.105-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.854.822-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.556.496-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.248.573-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.205.148-6 Ver adjunto