Orden de Compra. Nº1078177-711-SE23 "ADQ. 01 KIT BRECHAMIENTO PARA GOPE ARAUCANIA PROVENIENTE DESDE LA LICITACION PUBLICA 1078177-53-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078177-711-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. 01 KIT BRECHAMIENTO PARA GOPE ARAUCANIA PROVENIENTE DESDE LA LICITACION PUBLICA 1078177-53-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1078177-53-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PLA FRONTERA SEGURA del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284
Comuna Temuco
Impuesto 4455500
Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGALUGAR DE ENTREGA DE LA FACTURA Y DE LOS PRODUCTOS: Los productos y la factura deberá ser entregada físicamente en Calle Los Nogales N°1727, comuna de Temuco. Sin perjuicio de ello deberá enviar una copia de la factura, además de la entregada físicamente al momento de la entrega de los equipos, al mail sección.comprasaraucania@gmail.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA MC
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL MIR & CRUZ LIMITADA
R.U.T. 76.044.962-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA MC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101502
Equipos antimotines o fuerzas especiales1UnidadADQ.01 KIT DE BRECHAMIENTO PARA GOPE ARAUCANIASEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS $ 23.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450.000 $ 23.450.000
Total Neto $ 23.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.455.500
TOTAL OC $ 27.905.500