Orden de Compra. Nº3181-778-AG24 "SERVICIO DE CÓCTEL PARA ACTIVIDAD DE CIERRE SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPOY ENTREGA DE GALVANOS POR UN ESPACIO PREVENTIVO E INTEGRAL, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-527-COT24, SOLICITADO POR DIDECO- SENDA."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-778-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CÓCTEL PARA ACTIVIDAD DE CIERRE SENDA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPOY ENTREGA DE GALVANOS POR UN ESPACIO PREVENTIVO E INTEGRAL, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-527-COT24, SOLICITADO POR DIDECO- SENDA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Matías Vergara Banqueteria ®?
Razón Social LORENA DEL CARMEN CASTRO VEGA
R.U.T. 14.199.931-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Matías Vergara Banqueteria ®?
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Global- 100 MINI SANDWICH DE AVE, LECHUGA Y SALSA DE CIBOULETTE EN PAN BROCHE /100 MINI SANDWICH VARIEDADES DE CARNE, QUESO CALIENTE, JAMÓN, PAVO, LECHUGA, QUESO CREMA, SALAME, HUMUS DE GARBANZO Y TOMATE. - 100 BROCHETAS DE FRUTA -100 MENDOCINOS - 200 MINI DONUTS - 200 BROCHETAS DE AVE CON VEGETALES - TÉ, CAFÉ TRADICIONAL, DESCAFEINADO, AGUA DE HIERBAS, AZÚCAR, STEVIA, AGUA MINERAL CON Y SIN GAS, JUGOS DE FRUTA VARIADOS SABORES. MONTAJE Y ELEMENTOS DE DECORACIÓN  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.199.931-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.