Orden de Compra. Nº1214071-82-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214071-76-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214071-82-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214071-76-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gestión de Compras Publicas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO
R.U.T. 65.836.190-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TA-2-274 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO
R.U.T. 65.836.190-2
Dirección de Facturación Avda. Pablo Neruda 01380, Temuco, Región de la Araucanía
Comuna Temuco
Impuesto 140183,14
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pablo Neruda 01380, Temuco, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KU HOTEL TURISMO
Razón Social INVERSIONES KU SPA
R.U.T. 77.744.716-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KU HOTEL TURISMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles1GlobalSERVICIO DE ESTADIA PARA ELENCO TEATRO "EL TRAJE DEL NOVIO", DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TENICAS ADJUNTAS.Cotización 01 doble por 3 nts desde 22 nov, 01 doble y 03 singles por 02 nts desde 23 nov, desayunos buffet, almuerzos y cenas, cama queen, baño privado, camarera, wi fi, tv color cable, calefaccion central, estacionamiento, ascensor $ 737.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.806 $ 737.806
Total Neto $ 737.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.183
TOTAL OC $ 877.989


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.744.716-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.145.545-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.145.545-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 85.633.900-9 Ver adjunto