Orden de Compra. Nº2306-1847-AG24 "ADQUISICIÓN DE TELÓN DE FONDO PARA ESCUELA GARCÍA HURTADO OSORNO, FONDOS SEP, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-1569-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-1847-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TELÓN DE FONDO PARA ESCUELA GARCÍA HURTADO OSORNO, FONDOS SEP, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-1569-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2024
TítuloDescripción
Documentos Tributarios Electrónicos (DTE)
Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), ya sea guía de despacho o factura, nota de crédito, entre otro, deben ser enviadas en PDF al correo de facturacion@daem.imo.cl y enviados en formato XML a casilla de intercambios de archivos al correo electrónico imatronix@gmail.com.

Los productos deben ser enviados con la respectiva guía de despacho, una vez recepcionado en conformidad posteriormente se podrá emitir la factura.
Datos para la facturación:

Razón Social: Ilustre Municipalidad de Osorno-DAEM Osorno
RUT: 69.210.100-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUMANISTA Y TECNICO PROFESIONAL
Dirección: Av. Juan Mackenna N° 1421

Debe indicar el número de la orden de compra
Debe indicar el nombre del establecimiento educacional.
Es importante que la factura y documentación  debe ser efectuada de acuerdo a las condiciones de la licitación en su modalidad de pago u otro requerimiento de la compra.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Albacort
Razón Social PATRICIA INGRID FUENTEALBA VALLEJOS
R.U.T. 11.198.308-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Albacort
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadCONFECCIÓN DE TELÓN DE FONDO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.  $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.942.089-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 11.198.308-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 83.238.600-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.482.094-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.