|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5761-5-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5761-3-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5761-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FAC.CS.QUIMICAS Administración |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Olivos 1007 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Olivos 1007 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
1459200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Olivos 1007 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERTEC LTDA. |
|
Razón Social |
SERTEC ASCENSORES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.442.721-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERTEC LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 24 | Unidad | Mantenciones Preventivas mensuales | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES, VALOR TORAL MENSUAL AFETO A IVA |
$ 320.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.680.000
|
$ 7.680.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.680.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.459.200
|
|
$ 9.139.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.