1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2817-1006-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Asfalto en frio, servicios generales: 2817-939-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
|
R.U.T. |
69.090.100-5 |
Dirección de Facturación |
Carampangue 865 |
Comuna |
San Fernando
|
Impuesto |
307800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carampangue 865 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA
|
R.U.T. |
77.901.295-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 200 | Saco | 200 saco de asfalto en frio. | 200 saco de asfalto en frio. |
$ 8.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.620.000
|
$ 1.620.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.620.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 307.800
|
$ 1.927.800
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.