Orden de Compra. Nº5338-540-SE25 "SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA ENTREGA DE CERTIFICADOS "DIPLOMADOS EN APRENDIZAJE PROFUNDO EN HABILIDADES DEL SIGLO XXI", A REALIZARSE EL 11 DE ABRIL EN EL AUDITORIO ERNESTO LIVACIC DE LA UMAG."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-540-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA CEREMONIA ENTREGA DE CERTIFICADOS "DIPLOMADOS EN APRENDIZAJE PROFUNDO EN HABILIDADES DEL SIGLO XXI", A REALIZARSE EL 11 DE ABRIL EN EL AUDITORIO ERNESTO LIVACIC DE LA UMAG.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5338-42-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149782 del sistema CONTABLE PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 69825
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Viento Sur
Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
R.U.T. 12.364.273-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Viento Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering70UnidadServicio 70 Cóctel Intermedio N° 3. Incluye 6 Bocados + aperitivo sin alcohol, con garzón. Valor por Persona, según Art.3. Bases Técnicas. CONVENIO SUMINISTRO ID: 5338-42/LP. Linea 13.Servicio 70 Cóctel Intermedio N° 3. Incluye 6 Bocados + aperitivo sin alcohol, con garzón. Valor por Persona, según Art.3. Bases Técnicas. CONVENIO SUMINISTRO ID: 5338-42/LP. Linea 13. $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500
Total Neto $ 367.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.825
TOTAL OC $ 437.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.