Orden de Compra. Nº1028897-140-SE25 "SP 50/78 (LICITACION) SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR IDSCA 34932 JUNJI (CV)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-140-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 50/78 (LICITACION) SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR IDSCA 34932 JUNJI (CV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-73-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 186 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buses San Andres
Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE SAN ANDRES LIMITADA
R.U.T. 76.080.980-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Buses San Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1MesRBD 34932, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CISNES, RECORRIDO REFERENCIAL: Sector Urbano de Puerto Saavedra, Bocabudi, Ninquilco,LINEA 12, MES EJECUCION DICIEMBRE 2024  $ 2.282.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.282.683 $ 2.282.683
78111803
Servicios de autobuses contratados1Mes34931, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PECECITOS DEL BUDI, RECORRIDO REFERENCIAL: Puerto Dominguez Urbano, Catrirehue, El Alma, Tres esquinas, Santa Rosa, Boyeco, Sector N°4, Llaguepulli, Allipen, Llangui, Lumahue, Guacolda, Quechocahuin Bajo, Quechocahuin Centro, Quchocahuin Alto, Quechocahuin, El temo, Sector el Alma, Paradero los colihues, Malalhue, Huente, Pichichelle, Lumahue, Llenehue, Vega Lopez, LINEA 113 MES EJECUCION DICIEMBRE 2024  $ 2.282.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.282.683 $ 2.282.683
Total Neto $ 4.565.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.565.366

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.