Orden de Compra. Nº662900-836-AG24 "PEDIDO 7097-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-582-COT24 - D-417"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-836-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7097-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-582-COT24 - D-417
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7097 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación José Uribe 152, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 85302,78
Dirección de Envío de la Factura José Uribe 152, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
LOS COLEGIO COMIENZAN LAS VACACIONES DE INVIERNO EL LUNES 24 DE JUNIO - INGRESAN EL LUNES 8 DE JULIO - PARA QUE COORDINEN LA ENTREGA DESPUES DE ESA FEHA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social CONSTRUCTORA DCA LIMITADA
R.U.T. 76.849.352-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111515
Taladro de mano o empuje1GlobalPEDIDO 7097 - D-417 COLEGIO COGGZAI - DETALLE DE HERRAMIENTAS EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 448.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.962 $ 448.962
Total Neto $ 448.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.303
TOTAL OC $ 534.265


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.325.080-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.925.290-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.144.996-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.222.349-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.901.475-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.816.192-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.849.352-9 Ver adjunto