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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
744-120-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 744-83-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
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R.U.T. |
60.703.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle 7 Norte N° 610. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
107547,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle 7 Norte N° 610. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICHAVEZ |
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Razón Social |
REPRESENTACIONES JISAC SPA
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R.U.T. |
77.714.587-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICHAVEZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111515
| Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos | 230 | Unidad | CAJAS STORBOX o MEGABOX, Detalle: Caja con tapa resistente, Aberturas para sujetar y transportar con facilidad, Color Kraft, sistema ideal para evitar que se deforme o se desfonde. El tamaño solicitado es: 400 x 300 x 270, de no obtener ese tamaño se aceptará un tamaño de: 434 x 230 x 210) | |
$ 2.248,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 517.040
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$ 517.040
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14111609
| Papel para forrar | 1 | Rollo | rollo plástico de burbujas para embalaje, un rollo de 100 mt x 1 mt. | |
$ 49.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.000
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$ 49.000
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Total Neto
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$ 566.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.548
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$ 673.588
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.