Orden de Compra. Nº2333-193-SE24 "REPUESTOS AUTOMOTRICES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-193-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS AUTOMOTRICES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-44-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011.000.000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 400756,36
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEX
Razón Social repuestos muñoz ltda.
R.U.T. 76.593.767-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181601
Aceites sintéticos1UnidadACEITE 250W50ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS, EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PLAZO ENTREGA 4 DIAS HABILES, UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. $ 2.109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.109.244 $ 2.109.244
Total Neto $ 2.109.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 400.756
TOTAL OC $ 2.510.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.