Orden de Compra. Nº2674-629-AG24 " MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTIRA 2674-456-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-629-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTIRA 2674-456-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 288801,9
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN BERNARDO
Razón Social FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO E.I.R.L.
R.U.T. 76.312.818-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN BERNARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1GlobalSE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DE GALERIAS DE ESTADIO SOINCA. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LISTADO Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS, Se debe adjuntar cotización de forma obligatoria.FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO E.I.R.L. 76.312.818-0 $ 1.520.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.010 $ 1.520.010
Total Neto $ 1.520.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.802
TOTAL OC $ 1.808.812


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.312.818-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.