1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2674-629-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTIRA 2674-456-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
Dirección de Facturación |
SILVA CHAVEZ 480 |
Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
288801,9 |
Dirección de Envío de la Factura |
SILVA CHAVEZ 480 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JUAN BERNARDO |
Razón Social |
FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.312.818-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN BERNARDO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Global | SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DE GALERIAS DE ESTADIO SOINCA. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LISTADO Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS, Se debe adjuntar cotización de forma obligatoria. | FERRETERIA JUAN BERNARDO MORA ACEVEDO E.I.R.L.
76.312.818-0 |
$ 1.520.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.520.010
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$ 1.520.010
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Total Neto
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$ 1.520.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 288.802
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$ 1.808.812
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.