1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
519209-10-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 519209-10-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB
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R.U.T. |
61.935.900-3 |
Dirección de Facturación |
Camino Internacional S/N, Torquemada, Concón |
Comuna |
Concón
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Impuesto |
114000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Internacional S/N, Torquemada, Concón |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
03-04-2025 |
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Proveedor |
VÍCTOR ALFONSO |
Razón Social |
SERVICIOS Y MANTENCIONES VÍCTOR ALFONSO FIERRO SAA
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R.U.T. |
77.082.569-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VÍCTOR ALFONSO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70171701
| Servicios de mantenimiento o administración de canales | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 03 CONTENEDORES FRIGORÍFICOS, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERECIA ADJUNTOS | |
$ 600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.