1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3160-616-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SEGURO EQUIPOS ELECTRÓNICOS. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-43-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.003-1 |
Dirección de Facturación |
PRAT 620 |
Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
954301,79 |
Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CIA DE SEGUROS GENERALES CONSO - Casa Matriz |
Razón Social |
CIA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEG
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R.U.T. |
96.654.180-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CIA DE SEGUROS GENERALES CONSO - Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131504
| Seguros de carga | 1 | Unidad | PÓLIZA N°905759 SEGURO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, PRIMA FINAL UF 153,89 VALOR UF $ 38.839,06 AL 20 DE MARZO DE 2025. | PÓLIZA N°905759 SEGURO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS, PRIMA FINAL UF 153,89 VALOR UF $ 38.839,06 AL 20 DE MARZO DE 2025. |
$ 5.022.641,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.022.641
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$ 5.022.641
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Total Neto
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$ 5.022.641
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 954.302
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$ 5.976.943
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.