Orden de Compra. Nº2138-32-AG25 "COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES a compra ágil: 2138-14-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-32-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECIBLES a compra ágil: 2138-14-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331
Comuna Queilén
Impuesto 223288
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Aquelarre Ancud
Razón Social NORMA ELENA MORALES SILVA
R.U.T. 3.436.220-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Aquelarre Ancud
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla48BolsaLECHE DESCREMADA EN POLVO 800 GRAMOS  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
50131701
Leche o productos de mantequilla48BolsaLECHE ENTERA EN POLVO 900 GRAMOS  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.600 $ 345.600
50221201
Cereales precocidos y listos para comer48CajaNESTUM 5 CEREALES CAJA DE 350 GRAMOS  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200
50202305
Jugo en polvo12CajaFLAN LIGTH O SIN AZUCAR DIFERENTES SABORES 20 GRAMOS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50202305
Jugo en polvo144CajaJALEAS SIN AZUCAR EN CAJA DE 15 GRAMOS DIFERENTES SABORES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
50131701
Leche o productos de mantequilla8Unidad POLVO DE HORNEAR 200 GRAMOS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50121612
Mariscos congelados48TarroSURTIDO DE MARISCOS TARRO DE 425 GRAMOS   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
Total Neto $ 1.175.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.288
TOTAL OC $ 1.398.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.