Orden de Compra. Nº
1049-520-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-580-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1049-520-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-580-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IFOP
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Facturación
Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna
Valparaíso
Impuesto
40095,7
Dirección de Envío de la Factura
Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRILLEZA SPA
Razón Social
COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T.
77.801.641-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
30
Unidad
LAVALOZA LIQUIDO, TAMAÑO 500 CC o ML
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO DE SACUDIR, PAÑO DE TELA NARANJO, MEDIDAS 40x45 CMS
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL EN SPRAY, OLOR ORIGINAL
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.700
$ 53.700
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLÓN MULTIUSO, PLÁSTICO, BUENA CALIDAD
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
47131814
Limpiadores o pulidores de metal
10
Pack
ESPONJAS CON ABRASIVO VERDE, ACANALADA, PACK DE 3 UNIDADES
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Paquete
TOALLAS DESINFECTANTES, PAQUETE DE 50 UNIDADES, MULTIUSO, ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.700
$ 47.700
44102905
Bolsitas o paños absorbentes
10
Paquete
PAÑO ABSORBENTE DE CELULOSA, PAQUETES DE 3 UNIDADES, MEDIDA 18x19 CMS.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
47131814
Limpiadores o pulidores de metal
30
Paquete
MAGO PAD, VIRUTILLA FINÍSIMA PARA LOZA, PAQUETE DE 4 UNIDADES, CON JABÓN
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
14111704
Papel higiénico
8
Paquete
PAPEL HIGÉNICO, PAQUETE DE 4 ROLLOS, DE 30 METROS, DOBLE HOJA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
14111703
Toallas de papel
15
Paquete
TOALLA DE PAPEL, PAQUETE DE 2 ROLLOS, DOBLE HOJA, 30 METROS
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.850
$ 20.850
Total Neto
$ 211.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.096
TOTAL OC
$ 251.126
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.