Orden de Compra. Nº1049-520-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-580-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1049-520-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-580-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IFOP
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Facturación Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna Valparaíso
Impuesto 40095,7
Dirección de Envío de la Factura Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos30UnidadLAVALOZA LIQUIDO, TAMAÑO 500 CC o ML  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO DE SACUDIR, PAÑO DE TELA NARANJO, MEDIDAS 40x45 CMS  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTANTE AEROSOL EN SPRAY, OLOR ORIGINAL  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLÓN MULTIUSO, PLÁSTICO, BUENA CALIDAD  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
47131814
Limpiadores o pulidores de metal10PackESPONJAS CON ABRASIVO VERDE, ACANALADA, PACK DE 3 UNIDADES  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131803
Desinfectantes domésticos30PaqueteTOALLAS DESINFECTANTES, PAQUETE DE 50 UNIDADES, MULTIUSO, ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
44102905
Bolsitas o paños absorbentes10PaquetePAÑO ABSORBENTE DE CELULOSA, PAQUETES DE 3 UNIDADES, MEDIDA 18x19 CMS.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131814
Limpiadores o pulidores de metal30PaqueteMAGO PAD, VIRUTILLA FINÍSIMA PARA LOZA, PAQUETE DE 4 UNIDADES, CON JABÓN  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
14111704
Papel higiénico8PaquetePAPEL HIGÉNICO, PAQUETE DE 4 ROLLOS, DE 30 METROS, DOBLE HOJA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
14111703
Toallas de papel15PaqueteTOALLA DE PAPEL, PAQUETE DE 2 ROLLOS, DOBLE HOJA, 30 METROS  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
Total Neto $ 211.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.096
TOTAL OC $ 251.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.