Orden de Compra. Nº
3365-58-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-46-COT25 Adquisiciones de elementos de librería para abastecimiento
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3365-58-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-46-COT25 Adquisiciones de elementos de librería para abastecimiento
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.000-3
Dirección de Facturación
Avenida Collao 171
Comuna
Concepción
Impuesto
581865,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T.
76.943.080-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201512
Cinta Transparente
100
Unidad
CINTA TRANSPARENTE DE EMBALAJE
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
31201512
Cinta Transparente
100
Unidad
CINTA DE EMBALAJE CAFE
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
31201512
Cinta Transparente
160
Unidad
SCOTCH TRANSPARENTE
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
44121506
Sobres estándar
500
Unidad
PAQUETE DE SOBRES CARTA SACO BLANCO DE 50 UNIDADES
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.500
$ 46.500
44121506
Sobres estándar
500
Unidad
PAQUETE SOBRES OFICIO SACO KRAFT 50 UNIDADES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
PAQUETE SOBRE 1/2 OFICIO 50 UNIDADES
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
44121701
Lápiz pasta
300
Unidad
LAPICES DESTACADORES VERDES
$ 239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.700
$ 71.700
44121701
Lápiz pasta
300
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL TIPO BIC
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
44121701
Lápiz pasta
300
Unidad
LAPIZ PASTA ROJO TIPO BIC
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
55121616
Banderitas autoadhesivas
200
Unidad
POST-IT BANDERITAS AUTOADHESIVAS
$ 369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.800
$ 73.800
55121616
Banderitas autoadhesivas
200
Pack
PACK BVANDERITAS AUTOADHESIVAS DE COLORES
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.400
$ 218.400
60121124
Papel kraft
200
Pliego
PAPEL DE ENVOLVER KRAFT PLIEGO
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
400
Resma
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 3.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252.800
$ 1.252.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
400
Resma
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA
$ 2.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.067.600
$ 1.067.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Resma
RESMA DE PAPEL FOTOGRAFICO OFICIO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.050
$ 84.050
Total Neto
$ 3.062.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 581.866
TOTAL OC
$ 3.644.316
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.