Orden de Compra. Nº3365-58-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-46-COT25 Adquisiciones de elementos de librería para abastecimiento"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-58-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-46-COT25 Adquisiciones de elementos de librería para abastecimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 581865,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente100UnidadCINTA TRANSPARENTE DE EMBALAJE  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
31201512
Cinta Transparente100UnidadCINTA DE EMBALAJE CAFE  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
31201512
Cinta Transparente160UnidadSCOTCH TRANSPARENTE   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
44121506
Sobres estándar500UnidadPAQUETE DE SOBRES CARTA SACO BLANCO DE 50 UNIDADES  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
44121506
Sobres estándar500UnidadPAQUETE SOBRES OFICIO SACO KRAFT 50 UNIDADES  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
44121506
Sobres estándar200UnidadPAQUETE SOBRE 1/2 OFICIO 50 UNIDADES   $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
44121701
Lápiz pasta300UnidadLAPICES DESTACADORES VERDES   $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.700 $ 71.700
44121701
Lápiz pasta300UnidadLAPIZ PASTA AZUL TIPO BIC  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
44121701
Lápiz pasta300UnidadLAPIZ PASTA ROJO TIPO BIC  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
55121616
Banderitas autoadhesivas200UnidadPOST-IT BANDERITAS AUTOADHESIVAS  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
55121616
Banderitas autoadhesivas200PackPACK BVANDERITAS AUTOADHESIVAS DE COLORES  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.400 $ 218.400
60121124
Papel kraft200PliegoPAPEL DE ENVOLVER KRAFT PLIEGO  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora400ResmaRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO  $ 3.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252.800 $ 1.252.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora400ResmaRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA  $ 2.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.600 $ 1.067.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaRESMA DE PAPEL FOTOGRAFICO OFICIO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.050 $ 84.050
Total Neto $ 3.062.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 581.866
TOTAL OC $ 3.644.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.