Orden de Compra. Nº3764-235-AG25 "ADQUISICION DE ROLLOS DE POLIETILENO Y LINTERNAS PARA IMPLEMENTAR OFICINA DE SEGURIDAD, compra ágil: 3764-186-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-235-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ROLLOS DE POLIETILENO Y LINTERNAS PARA IMPLEMENTAR OFICINA DE SEGURIDAD, compra ágil: 3764-186-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema sicogub.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 196954
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGRO TOOLS
Razón Social DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY
R.U.T. 18.637.310-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGRO TOOLS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
Focos cialiticos4UnidadLINTERNA O FOCO DE EMERGENCIA, RECARGABLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
13111016
Polietileno10Metro LinealEOLLOS DE POLIETILENO TRASNPARENTE, 4 METROS X 100 METROS X 100 O 150 MIC CADA UNO SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 98.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.000 $ 989.000
Total Neto $ 1.036.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.954
TOTAL OC $ 1.233.554


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.554.521-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.