1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3764-235-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ROLLOS DE POLIETILENO Y LINTERNAS PARA IMPLEMENTAR OFICINA DE SEGURIDAD, compra ágil: 3764-186-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
196954 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-04-2025 |
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Proveedor |
AGRO TOOLS |
Razón Social |
DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY
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R.U.T. |
18.637.310-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGRO TOOLS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101608
| Focos cialiticos | 4 | Unidad | LINTERNA O FOCO DE EMERGENCIA, RECARGABLE | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 11.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.600
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$ 47.600
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13111016
| Polietileno | 10 | Metro Lineal | EOLLOS DE POLIETILENO TRASNPARENTE, 4 METROS X 100 METROS X 100 O 150 MIC CADA UNO | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 98.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 989.000
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$ 989.000
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Total Neto
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$ 1.036.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 196.954
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$ 1.233.554
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.