Orden de Compra. Nº
2656-758-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-545-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2656-758-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-545-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T.
69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 758 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T.
69.150.100-0
Dirección de Facturación
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
Comuna
Tomé
Impuesto
62928
Dirección de Envío de la Factura
CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
inconserdis spa
Razón Social
INCONSERDIS SPA
R.U.T.
77.125.272-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
inconserdis spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
1
Kit
Adquisición materiales según lo indicado en ficha cotización adjunta.-
Adquisición elementos de seguridad Fusa 32085 Depto. Personal
$ 331.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 331.200
$ 331.200
Total Neto
$ 331.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.928
TOTAL OC
$ 394.128
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.881.201-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.792.438-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.914.166-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.392.388-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.956.527-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.085.902-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.954.829-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
7.754.943-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.721.786-0
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
78.905.210-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.662.253-2
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.924.594-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.725.643-2
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.125.272-9
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto