Orden de Compra. Nº
3892-234-AG25
"
PRODUCTOS PARA REUNIONES UTP DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3892-234-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS PARA REUNIONES UTP DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002/FONDOS EDUCACION del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Facturación
RIOSECO 550
Comuna
Lebu
Impuesto
90675,22
Dirección de Envío de la Factura
RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Almacén Churra
Razón Social
HÉCTOR ISAAC CHÁVEZ REYES
R.U.T.
10.847.373-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Almacén Churra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
24
Unidad
AGUA MINERAL SABORES 1,5LTS
AGUA MINERAL SABORES 1,5LTS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.216
$ 27.216
52121602
Servilletas
6
Unidad
SERVILLETAS GRANDES
SERVILLETAS GRANDES
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.284
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
Unidad
ENDULZANTE STEVIA
ENDULZANTE STEVIA
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.070
$ 20.070
50201706
Café
10
Unidad
NESCAFE 170GRS
NESCAFE 170GRS
$ 6.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.220
$ 66.220
50201713
Bolsitas de te
6
Unidad
TÉ (X100 BOLSITAS)
TÉ (X100 BOLSITAS)
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.834
$ 39.834
50202310
Agua mineral
24
Unidad
AGUA MINERAL SUAVEMENTE GASIFICADA 1,5LT
AGUA MINERAL SUAVEMENTE GASIFICADA 1,5LT
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.176
$ 22.176
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
DISPLEY MALVAS
DISPLEY MALVAS
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.858
$ 42.858
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
GALLETAS TRITON SABORES SURTIDOS
GALLETAS TRITON SABORES SURTIDOS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
GALLETAS KUKY
GALLETAS KUKY
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
GALLETAS MANTEQUILLA Y LIMON
GALLETAS MANTEQUILLA Y LIMON
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
50
Unidad
PAPAS FRITAS EN TARRO 134GRS SABOR ORIGINAL
PAPAS FRITAS EN TARRO 134GRS SABOR ORIGINAL
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.050
$ 105.050
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
10
kilogramo
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
Total Neto
$ 477.238
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.675
TOTAL OC
$ 567.913
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.847.373-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.