Orden de Compra. Nº3892-234-AG25 "PRODUCTOS PARA REUNIONES UTP DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-234-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS PARA REUNIONES UTP DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002/FONDOS EDUCACION del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 90675,22
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Almacén Churra
Razón Social HÉCTOR ISAAC CHÁVEZ REYES
R.U.T. 10.847.373-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Almacén Churra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral24UnidadAGUA MINERAL SABORES 1,5LTSAGUA MINERAL SABORES 1,5LTS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.216 $ 27.216
52121602
Servilletas6UnidadSERVILLETAS GRANDESSERVILLETAS GRANDES $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6UnidadENDULZANTE STEVIAENDULZANTE STEVIA $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.070 $ 20.070
50201706
Café10UnidadNESCAFE 170GRSNESCAFE 170GRS $ 6.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.220 $ 66.220
50201713
Bolsitas de te6UnidadTÉ (X100 BOLSITAS)TÉ (X100 BOLSITAS) $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.834 $ 39.834
50202310
Agua mineral24UnidadAGUA MINERAL SUAVEMENTE GASIFICADA 1,5LTAGUA MINERAL SUAVEMENTE GASIFICADA 1,5LT $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.176
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadDISPLEY MALVASDISPLEY MALVAS $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.858
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGALLETAS TRITON SABORES SURTIDOSGALLETAS TRITON SABORES SURTIDOS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGALLETAS KUKYGALLETAS KUKY $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGALLETAS MANTEQUILLA Y LIMONGALLETAS MANTEQUILLA Y LIMON $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
50192109
Papas fritas o galletas tostadas50UnidadPAPAS FRITAS EN TARRO 134GRS SABOR ORIGINALPAPAS FRITAS EN TARRO 134GRS SABOR ORIGINAL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar10kilogramoAZÚCARAZÚCAR $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
Total Neto $ 477.238
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.675
TOTAL OC $ 567.913


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.847.373-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.