Orden de Compra. Nº3250-66-AG25 "MARITGOBPMO - MANTENCIÓN PREVENTIVA L-421"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-66-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MARITGOBPMO - MANTENCIÓN PREVENTIVA L-421
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna *
Impuesto 183908,22
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servidiesel spa
Razón Social SERVIDIESEL SPA
R.U.T. 76.551.182-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servidiesel spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadMANTENCIÓN POR SERVICIO EN CONEXO PROVENIENTE DE COMPRA AGIL 3250-18-COT25 Y ORCOM 2350-33-AG25 DEL VEHÍCULO FISCAL L-421, MARCA CHEVROLET, MODELO NEW D-MAX II CC 2.5 TD AWD, AÑO 2019, SEGUN COTIZACION N°7365.MANTENCIÓN POR SERVICIO EN CONEXO PROVENIENTE DE COMPRA AGIL 3250-18-COT25 Y ORCOM 2350-33-AG25 DEL VEHÍCULO FISCAL L-421, MARCA CHEVROLET, MODELO NEW D-MAX II CC 2.5 TD AWD, AÑO 2019, SEGUN COTIZACION N°7365. $ 967.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.938 $ 967.938
Total Neto $ 967.938
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.908
TOTAL OC $ 1.151.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.