1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3250-66-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MARITGOBPMO - MANTENCIÓN PREVENTIVA L-421 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.102.046-5 |
Dirección de Facturación |
AV. ANGELMO 2201 |
Comuna |
*
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Impuesto |
183908,22 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ANGELMO 2201 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-02-2025 |
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Proveedor |
Servidiesel spa |
Razón Social |
SERVIDIESEL SPA
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R.U.T. |
76.551.182-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servidiesel spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | MANTENCIÓN POR SERVICIO EN CONEXO PROVENIENTE DE COMPRA AGIL 3250-18-COT25 Y ORCOM 2350-33-AG25 DEL VEHÍCULO FISCAL L-421, MARCA CHEVROLET, MODELO NEW D-MAX II CC 2.5 TD AWD, AÑO 2019, SEGUN COTIZACION N°7365. | MANTENCIÓN POR SERVICIO EN CONEXO PROVENIENTE DE COMPRA AGIL 3250-18-COT25 Y ORCOM 2350-33-AG25 DEL VEHÍCULO FISCAL L-421, MARCA CHEVROLET, MODELO NEW D-MAX II CC 2.5 TD AWD, AÑO 2019, SEGUN COTIZACION N°7365.
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$ 967.938,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 967.938
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$ 967.938
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Total Neto
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$ 967.938
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 183.908
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$ 1.151.846
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.