Orden de Compra. Nº1306643-197-AG25 "Poleras, chapitas, Totebag, Botellas y Galvano - Expediente 868/2025"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1306643-197-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Poleras, chapitas, Totebag, Botellas y Galvano - Expediente 868/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 706/2025 (MAS) del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
Comuna Cerro Navia
Impuesto 1052980
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTE VISUAL
Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
R.U.T. 13.129.084-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTE VISUAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución800UnidadPoleras con logo de programas MAS y dirección de salud - polera de algodón color verde cerceta 100 S, 200 M, 200 L, 100 XL y 200 XXL  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000
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Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución800UnidadChapitas con logo del programa MAS y dirección de salud - de 56mm.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
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Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución800UnidadTote bag (bolso blanco) con logo de programa MAS y dirección de salud 42x38cm bolsas de genero algodón atenea  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.000 $ 712.000
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Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución800UnidadBotellas de aluminio con logo del programa MAS y dirección de salud 600ml  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000
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Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución60UnidadGalvano con logo personalizado - Acrílico 10cm - ambos logos CERRO NAVIA CAPACITACIÒN DE LIDERES 2025   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
Total Neto $ 5.542.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.052.980
TOTAL OC $ 6.594.980


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.