Orden de Compra. Nº2281-2012-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-456-COT25 IMPRESION DIPTICOS, FLAYER Y OTROS / DEPTO. COMUNICACION, DIFUSION Y MARKETING"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-2012-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-456-COT25 IMPRESION DIPTICOS, FLAYER Y OTROS / DEPTO. COMUNICACION, DIFUSION Y MARKETING
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1219/2152207002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 204250
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACXAMETAL
Razón Social ACXAMETAL CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.891.293-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACXAMETAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones500UnidadAfiches en papel couche de 32x47 cms. aprox  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones100UnidadMapas de 66 x 90 papel sintético   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones2000UnidadDípticos papel couche tamaño carta.  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones1000UnidadFlyers en papel couche 01 cara medio carta  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 1.075.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.250
TOTAL OC $ 1.279.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.