Orden de Compra. Nº1057124-14-AG25 "Insumos aseo"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057124-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SRCeI
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
R.U.T. 62.000.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 88
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
R.U.T. 62.000.600-9
Dirección de Facturación Dieciocho de Septiembre 412, Chillan
Comuna Chillán
Impuesto 293408,64
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho de Septiembre 412, Chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas100UnidadPaño trapero 50x70 con ojal   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131502
Paños de limpieza60UnidadPaño microfibra 40x40 color verde x5 Unidades  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131615
Escobillones28UnidadEscobillon  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960
47131810
Productos para lavar platos48UnidadLavalozas concentrado 1Lt  $ 1.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.384 $ 78.384
10191509
Insecticidas60UnidadInsecticida 220cc  $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
53131608
Jabones84UnidadJabón Liquido cremoso 250ml similar o equivalente a Dove  $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.148 $ 113.148
12191501
Solventes aromáticos120UnidadDesodorante ambiental 360 cc o 230gr  $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.160 $ 128.160
47121605
Limpiadores de suelo180UnidadLimpiapisos 900ml  $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.120 $ 150.120
12141901
Cloro Cl36UnidadCloro 1lt  $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.784 $ 26.784
12141901
Cloro Cl120UnidadCloro gel 900ml  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
47121701
Bolsas de basura400PaqueteBolsa de basura 80x110 paquete 10 Unidades  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
47121701
Bolsas de basura500PaqueteBolsa de basura 50x70 paquete 10 Unidades  $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
47121701
Bolsas de basura300PaqueteBolsa de basura 70x90 paquete 10 Unidades  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 1.544.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 293.409
TOTAL OC $ 1.837.665


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.