Orden de Compra. Nº1057049-10961-SE25 "CSP- DESDE ID 1057049-212-LR24. RES. EX. 1942 ADJUDICA- RES. EX. 2358 APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO RNM VARIAS. MEMO 142/2025."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-10961-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CSP- DESDE ID 1057049-212-LR24. RES. EX. 1942 ADJUDICA- RES. EX. 2358 APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO RNM VARIAS. MEMO 142/2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-212-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9721
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imared Santiago
Razón Social ANDES INVESTMENTS SANTIAGO S.A
R.U.T. 76.479.369-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imared Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121807
Laboratorios de ultrasonidos1Unidad no definida400-0764 - SUMINISTRO RNM VARIAS. DESDE ID 1057049-212-LR24. RES. EX. 1942 ADJUDICA- RES. EX. 2358 - MEMO 142/2025. PERIODO DESDE 02/11/2024 AL 27/11/2024SUMINISTRO RNM VARIAS. DESDE ID 1057049-212-LR24. RES. EX. 1942 ADJUDICA- RES. EX. 2358 - MEMO 142/2025. $ 2.085.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085.000 $ 2.085.000
Total Neto $ 2.085.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.085.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.