1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-10961-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CSP- DESDE ID 1057049-212-LR24. RES. EX. 1942 ADJUDICA- RES. EX. 2358 APRUEBA CONTRATO SUMINISTRO RNM VARIAS. MEMO 142/2025. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-212-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Imared Santiago |
Razón Social |
ANDES INVESTMENTS SANTIAGO S.A
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R.U.T. |
76.479.369-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imared Santiago |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121807
| Laboratorios de ultrasonidos | 1 | Unidad no definida | 400-0764 - SUMINISTRO RNM VARIAS. DESDE ID 1057049-212-LR24. RES. EX. 1942 ADJUDICA- RES. EX. 2358 - MEMO 142/2025. PERIODO DESDE 02/11/2024 AL 27/11/2024 | SUMINISTRO RNM VARIAS. DESDE ID 1057049-212-LR24. RES. EX. 1942 ADJUDICA- RES. EX. 2358 - MEMO 142/2025. |
$ 2.085.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.085.000
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$ 2.085.000
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Total Neto
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$ 2.085.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.085.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.