Orden de Compra. Nº5688-24-SE24 "LP INFRAESTRUCTURA OF. PRESENCIALES DE ATENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION REGIONAL XIV REGION DE LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5688-24-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra LP INFRAESTRUCTURA OF. PRESENCIALES DE ATENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5688-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XIV REGION DE LOS RIOS
Razón Social DIRECCION REGIONAL XIV REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 61.978.910-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ramón Picarte 786-B Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 79
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION REGIONAL XIV REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 61.978.910-5
Dirección de Facturación AV. RAMON PICARTE 786-B
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. RAMON PICARTE 786-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecoespacio
Razón Social ECOESPACIO LIMITADA
R.U.T. 77.699.218-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecoespacio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Servicios de gestión de la construcción1UnidadORDEN DE COMPRA PROVIENE DE FACTURA N° 30 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024 LICITACIÓN 5688-10-LE23  $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000
Total Neto $ 1.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.900.000

Justificación de exención de impuesto