Orden de Compra. Nº921831-29-SE25 "CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA VF.N°1132 LINARES"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 921831-29-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA VF.N°1132 LINARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción
Razón Social Zona de Bienestar Concepción
R.U.T. 61.980.700-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348691/1100080207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Concepción
R.U.T. 61.980.700-6
Dirección de Facturación POBLACIÓN NACIMIENTO,PASAJE 3 CASA 23, LADO ESCUELA DE ARTILLERIA LINARES CONTACTO SG1. ALEX JARA ALBORNOZ 986658028, Linares
Comuna Linares
Impuesto 434720
Dirección de Envío de la Factura POBLACIÓN NACIMIENTO,PASAJE 3 CASA 23, LADO ESCUELA DE ARTILLERIA LINARES CONTACTO SG1. ALEX JARA ALBORNOZ 986658028, Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Heim Ingeniería y Construcción
Razón Social HEIM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 77.740.694-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Heim Ingeniería y Construcción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Unidad no definidaSEGUN ANEXO N°2 FORMULARIO DE LA OFERTA ECONOMICA E ITEMIZADO DEL TRATO DIRECTO 921831-326-SE24SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 2.288.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.288.000 $ 2.288.000
Total Neto $ 2.288.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 434.720
TOTAL OC $ 2.722.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.