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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1305532-25-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Seguro Camioneta Fiscal Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305532-12-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
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R.U.T. |
61.981.040-6 |
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Dirección de Facturación |
Juan Cisternas N° 2501, La Serena |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
279350,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Cisternas N° 2501, La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Seguro Smart Corredor de Seguros E.I.R.L. |
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Razón Social |
SEGURO SMART CORREDOR DE SEGUROS CARLOS ANTONIO ACEVEDO MUÑOZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.336.243-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Seguro Smart Corredor de Seguros E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131503
| Seguro de automóviles o camiones | 1 | Unidad | Seguro deducible cero, 12 meses Camioneta Fiscal | |
$ 1.470.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.470.268
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$ 1.470.268
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Total Neto
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$ 1.470.268
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 279.351
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$ 1.749.619
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.