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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-1497-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LAPICES ROLLER CON GRABADO CORPORATIVO UTEM (40) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
39056,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-11-2024 |
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Proveedor |
Tau Marketing |
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Razón Social |
MARCELO ALEJANDRO MORENO SEPÚLVEDA
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R.U.T. |
13.615.998-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tau Marketing |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141605
| Regalos publicitarios | 40 | Unidad | 40 unidades de LAPICES ROLLER CON GRABADO CORPORATIVO UTEM
Material de lapiceras roller: Puede ser cobre, metal de alta calidad o bambú.
Debe incluir: Grabado o impresión directa logo UTEM. (Área de impresión: Por definir )
Estilo: Elegante
Presentación: en Caja
IMPORTANTE: empresa adjudicada debe presentar propuesta de producto, ANTES de despacho masivo, para visto bueno de la contraparte técnica.
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$ 5.139,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.560
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$ 205.560
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Total Neto
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$ 205.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.056
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$ 244.616
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.