Orden de Compra. Nº1079394-79-SE20 "CORONAVIRUS. Adquisición de mascarillas "
Recuerde que el responsable del pago es Administración de Fondos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079394-79-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2020
Nombre de la Orden de Compra CORONAVIRUS. Adquisición de mascarillas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de Fondos de Terceros o Fondos Extr
Razón Social Administración de Fondos
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Administración de Fondos
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac Iver 541
Comuna Santiago Centro
Impuesto 47500000
Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dagoway Trade Ltda
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA
R.U.T. 78.477.490-2
Sucursal Dagoway Trade Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per500000Unidad no definidaMedical MaskMedical Mask $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000.000 $ 250.000.000
Total Neto $ 250.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500.000
TOTAL OC $ 297.500.000