1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1664-543-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO CONTAINER, PERIODOS MAYO-JUNIO 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
HOSPITAL DE FRESIA |
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví |
R.U.T. |
61.602.271-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
San José 301 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví |
R.U.T. |
61.602.271-7 |
Dirección de Facturación |
San José 301 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
51300 |
Dirección de Envío de la Factura |
San José 301 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CO-OL LIMITADA |
Razón Social |
CO-OL LIMITADA
|
R.U.T. |
77.568.400-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
CO-OL LIMITADA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Mes | ARRIENDO MENSUAL DE 3 CONTAINER 6X2,5M PERIODO
18/05/2024 AL 17/06/2024 | ARRIENDO MENSUAL DE 3 CONTAINER 6X2,5M PERIODO
18/05/2024 AL 17/06/2024 |
$ 270.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 270.000
|
$ 270.000
|
|
Total Neto
|
$ 270.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 51.300
|
$ 321.300
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.