Orden de Compra. Nº3810-1805-SE24 "HIDROARENADO EN MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA RETIRO DE RAYADOS MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU DESDE 3810-72-LE24 ORDEN DE COMPRA DESDE 3810-72-LE24."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1805-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra HIDROARENADO EN MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA RETIRO DE RAYADOS MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU DESDE 3810-72-LE24 ORDEN DE COMPRA DESDE 3810-72-LE24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-72-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 1348762,5
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SICMER
Razón Social SICMER SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MER
R.U.T. 77.066.574-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SICMER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102403
Servicios de revestimientos de muros1UnidadVER BASES TECNICAS ADJUNTAS.Según Bases de la licitación $ 7.098.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.098.750 $ 7.098.750
Total Neto $ 7.098.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.348.762
TOTAL OC $ 8.447.512