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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682968-7-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 682968-9-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 425, 3er piso |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
85603,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 425, 3er piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-04-2025 |
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Proveedor |
Optimus Clean |
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Razón Social |
COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
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R.U.T. |
76.156.526-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Optimus Clean |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 1 | Global | Se requiere Articulos de aseo segun detalle de archivo adjunto, cotizacion debe venir detallada por producto con valor unitario y su respectivo total, no debe incluir valor de flete | |
$ 450.545,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.545
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$ 450.545
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Total Neto
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$ 450.545
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.604
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$ 536.149
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.