Orden de Compra. Nº2910-73-AG25 "TAMBOR DE 208 LITROS DE LIQUIDO DE EMISIONES CONTAMINANTES, SPI (732/2025) a compra ágil: 2910-62-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2910-73-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra TAMBOR DE 208 LITROS DE LIQUIDO DE EMISIONES CONTAMINANTES, SPI (732/2025) a compra ágil: 2910-62-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no contesta correos, no cumple con fecha de entrega de 3 días hábiles, OC fue enviada hace 3 semanas.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305.
Comuna Futrono
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Pedro Vera
Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO
R.U.T. 13.779.512-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Pedro Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121518
Líquidos de amortiguación1Unidad1 Unidad de tambor de 208 litros de solución acuosa de alta pureza, con una concentración de urea ultra pura al 32,5% formulada para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (nox) en motores diésel equipados con tecnología scr (reducción catalítica selectiva) y que cumpla con los requerimientos de emisiones de la normaEeuro IV, Euro V y Euro VI. Adblue® DEBE CUMPLIR con todos los requisitos y estándares de calidad establecidos en la norma internacional iso 22241 - 2006  $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.