Orden de Compra. Nº1079713-156-SE25 "ADQ. DE EQUIPAMIENTO PARA SALA STOP PREF. ANDES DESDE LICITACIÓN PUBLICA ID 1079713-95-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079713-156-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE EQUIPAMIENTO PARA SALA STOP PREF. ANDES DESDE LICITACIÓN PUBLICA ID 1079713-95-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079713-95-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Unidad de Compra AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Facturación SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeomet Ingeniería
Razón Social INGEOMET INGENIERÍA LIMITADA
R.U.T. 76.437.398-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeomet Ingeniería
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadLÍNEA 1: ADQUISICIÓN DE MOVILIARIO CONFORME A CANTIDADES Y ESPECIES INDICADAS EN ANEXO N°2 REQUERIMIENTOS TECNICOSMobiliario de acuerdo a bases $ 6.523.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.523.000 $ 6.523.000
Total Neto $ 6.523.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.523.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.