Orden de Compra. Nº515568-362-AG24 " SC-49899/SEP/MATERIAL DEPORTIVO/LICEO SANTIAGO BUERAS Y AVARIA/N.P.S"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 515568-362-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SC-49899/SEP/MATERIAL DEPORTIVO/LICEO SANTIAGO BUERAS Y AVARIA/N.P.S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CODEDUC
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. 71.309.800-0
Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
Comuna Maipú
Impuesto 20824
Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor empresa individual
Razón Social JORGE HUMBERTO SALAZAR MUNOZ E I R L
R.U.T. 76.068.704-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal empresa individual
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161515
Balones de balonmano de equipo12UnidadBALONES DE VOLEIBOL. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS (MARCAS Y VALORES SON REFERENCIALES)BALONES DE VOLEIBOL SIAM BALL MAZSA. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
49221505
Redes o mallas deportivas1ParPAR DE REDES PARA FUTSAL. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS (MARCAS Y VALORES SON REFERENCIALES)PAR DE REDES PARA FUTSAL FOOTBALL NET. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
49221505
Redes o mallas deportivas1ParPAR DE MALLAS PARA AROS DE BASQUETBOL. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS (MARCAS Y VALORES SON REFERENCIALES)PAR DE MALLAS PARA AROS DE BASQUETBOL DR. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 109.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.824
TOTAL OC $ 130.424


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.198.280-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.057.982-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.839.838-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.354.051-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.068.704-9 Ver adjunto