1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2013-2380-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
24-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
endoso de Poliza N° 67256837 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
41305,62 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CIA DE SEGUROS GENERALES CONSO - Casa Matriz |
Razón Social |
CIA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEG
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R.U.T. |
96.654.180-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CIA DE SEGUROS GENERALES CONSO - Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131509
| Seguros para proyecto | 1 | Unidad no definida | | |
$ 217.398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.398
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$ 217.398
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Total Neto
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$ 217.398
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.306
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$ 258.704
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.