Orden de Compra. Nº
2928-19-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2928-19-LP23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2928-19-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2928-19-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2928-19-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
R.U.T.
69.230.700-3
Dirección de Unidad de Compra
22 DE Mayo 203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40031605-0 del sistema Convenio GORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
R.U.T.
69.230.700-3
Dirección de Facturación
22 DE Mayo 203
Comuna
Quellón
Impuesto
19388903,78
Dirección de Envío de la Factura
22 DE Mayo 203
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ING. Y SERV. GLOBAL SPA
Razón Social
INGENIERÍA Y SERVICIOS GLOBAL SPA
R.U.T.
76.628.748-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ING. Y SERV. GLOBAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad
Ejecución de obras
Mejoramiento cancha de tenis del estadio municipal comuna de Quellón, a suma alzada por 97 días corridos plazo
$ 102.046.863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.046.863
$ 102.046.863
Total Neto
$ 102.046.863
Descuento
$ 1
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.388.904
TOTAL OC
$ 121.435.766