1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3287-522-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación, mantención y repuestos. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3287-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |
R.U.T. |
69.100.500-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Juan E. Montero 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |
R.U.T. |
69.100.500-3 |
Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
Comuna |
Licantén
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Impuesto |
684494,95 |
Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
lubricentrocalter |
Razón Social |
CRISTIAN PATRICIO CALDERÓN OSORIO
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R.U.T. |
13.204.092-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
lubricentrocalter |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121509
| Aceite de frenos | 1 | Unidad | Servicio de mantención y reparación de vehículos municipales, mes de abril 2024. | Los valores de la oferta se encuentran adjunto en los antecedentes económicos |
$ 3.602.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.602.605
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$ 3.602.605
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Total Neto
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$ 3.602.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 684.495
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$ 4.287.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.