Orden de Compra. Nº1057299-237-SE25 "MATERIALES DE ASEO ESC PASO CUÑAO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-237-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESC PASO CUÑAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/150 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 143609,03
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

La necesidad de adquirir materiales de ferreteria para Escuela Paso cuñao  del Departamento de Educación Municipal de Longaví.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones5Unidad no definidajabón liquido litro   $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.490 $ 12.490
47131615
Escobillones5Unidad no definidaEscobillón interior   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.035 $ 9.035
14111704
Papel higiénico30Unidad no definidaPapel Higienico rollo 500 mts JUMBO   $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.520 $ 83.520
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPaño Multiuso 38x38cm   $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.410 $ 6.410
47131611
Palas para basura7Unidad no definidapala plástica basura con mango   $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.159 $ 12.159
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidad no definidaCloro de 1 lts   $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.040 $ 44.040
47131810
Productos para lavar platos5Unidad no definidaLavaloza 750cc   $ 2.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.295 $ 12.295
47131619
Cabezas de trapero15Unidad no definidaTrapero Algodón doble con ojal   $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.820 $ 20.820
47131603
Esponjas5Unidad no definidaEsponja Acanaladas   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
12191501
Solventes aromáticos10Unidad no definidaDesodorante Ambiental diferentes Aromas 340CC   $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.950 $ 17.950
47121701
Bolsas de basura47Unidad no definidaBolsa de basura 80X110 ( paquete)   $ 1.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.968 $ 81.968
47121701
Bolsas de basura46Unidad no definidaBolsa de basura 70X90 ( paquete)   $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.754 $ 59.754
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaLimpiador en crema 750cc   $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.211 $ 5.211
14111703
Toallas de papel33Unidad no definidaToalla JUMBO 250 MTS rollo   $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.450 $ 252.450
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaPastilla para estanque WC   $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.760 $ 27.760
47131806
Barniz o ceras de muebles7Unidad no definidaLustra mueble 500cc   $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.163 $ 16.163
47131824
Productos de limpieza de ventanas7Unidad no definidaLimpia Vidrios con gatillo   $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.062 $ 13.062
42132205
Guantes quirúrgicos7Unidad no definidaGuantes Quirurgicos caja 100 unidades   $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.630 $ 28.630
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad no definidalimpia pisos 800cc   $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.370 $ 50.370
Total Neto $ 755.837
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.609
TOTAL OC $ 899.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.