Orden de Compra. Nº1432083-329-AG25 " PG02, RBD 36202-36157-36128, SC 205-302-329, JUNJI, J.I. Y S.C VALDIVIA, LANCO Y PANGUIPULLI, ADQM MATERIAL DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-93-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-329-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PG02, RBD 36202-36157-36128, SC 205-302-329, JUNJI, J.I. Y S.C VALDIVIA, LANCO Y PANGUIPULLI, ADQM MATERIAL DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-93-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 329
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 244136,51
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS, INDICADO EN LOS REQUERIMIENTOS ADJUNTOS EN LA COMPRA AGIL. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOPAQ
Razón Social TRADE MM & S LIMITADA
R.U.T. 76.636.761-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOPAQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1UnidadUTILES DE ASEO SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PEUMAYEN DE PANGUIPULLI, PRESUPUESTO DISPONIBLE $362.487.-  $ 304.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.203 $ 304.203
47132102
Kits de limpieza de uso general1UnidadUTILES DE ASEO SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO, JARDIN INFANTIL FRANCIA DE VALDIVIA, PRESUPUESTO DISPONIBLE $1.064.127.-  $ 789.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.129 $ 789.129
47132102
Kits de limpieza de uso general1UnidadUTILES DE ASEO SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO, JARDIN INFANTIL WE LIWEN DE LANCO, PRESUPUESTO DISPONIBLE $114.910.-  $ 191.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.597 $ 191.597
Total Neto $ 1.284.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.137
TOTAL OC $ 1.529.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.