Orden de Compra. Nº2123-495-AG24 " DSPPS dcm CATERING ESCUELA LA LIGUA (SAR 669)"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2123-495-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra DSPPS dcm CATERING ESCUELA LA LIGUA (SAR 669)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud V Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1472 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Blanco N° 1514, 3er piso
Comuna Valparaíso
Impuesto 25908,4
Dirección de Envío de la Factura Blanco N° 1514, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
EJECUCION COORDINADA

Contacto: Patricio Formas, tel: 322575060

Lugar de Entrega: * Salón del Centro Cívico de la comuna de La Ligua, calle Polanco N° 05

Fecha Entrega: Martes 10 de Septiembre de 2024 a partir de las 17 horas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMODI
Razón Social EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
R.U.T. 76.371.315-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMODI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadSe requiere servicio de Cafetería para 40 personas para la actividad " Escuela Comunitaria Provincia de Petorca (La Ligua)” a realizarse el Martes 10 de Septiembre de 2024 en el Salón del Centro Cívico de la comuna de La Ligua, calle Polanco N° 05 entre 17.00 y 19.00 horas. Se requiere servicio de Cafetería para 40 personas para la actividad " Escuela Comunitaria Provincia de Petorca (La Ligua)” $ 136.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.360 $ 136.360
Total Neto $ 136.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.908
TOTAL OC $ 162.268


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.279.691-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.371.315-6 Ver adjunto