Orden de Compra. Nº1271178-276-AG24 "MEMORANDUM Nº 02356/2024 Solicitud de compras Insumos de Esterilización Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-239-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-276-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM Nº 02356/2024 Solicitud de compras Insumos de Esterilización Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-239-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 372 del sistema i/Gestion.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación GREGORIO DE LA FUENTE 3556, MACUL
Comuna Macul
Impuesto 213328,96
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO DE LA FUENTE 3556, MACUL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SS Servicios SpA
Razón Social SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.444.026-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SS Servicios SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281706
Lubricantes de instrumentos20UnidadSolución limpiadora de oxido, corrosión y manchas Surgistain o equivalente. Bidón de 4 litros  $ 50.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005.040 $ 1.005.040
15121803
Antioxidantes12UnidadSal ablandadora, saco de 25 kg  $ 6.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.516 $ 78.516
42151611
Cepillos operativos dentales10UnidadLimpia fresas de bronce   $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
47131605
Cepillos de limpieza36UnidadEscobilla para limpieza de uñas  $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.388 $ 17.388
Total Neto $ 1.122.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.329
TOTAL OC $ 1.336.113


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.301.407-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.758.769-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.758.769-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.032.458-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.576.352-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.444.026-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.653.516-8 Ver adjunto