Orden de Compra. Nº1079580-95-AG25 "ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA PREFECTURA ÑUBLE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079580-95-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA PREFECTURA ÑUBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Facturación GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 282351,59
Dirección de Envío de la Factura GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda
Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA
R.U.T. 76.313.257-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados134Metro CuadradoPISO FLOTANTE, DE 7 mm, COLOR CAFÉ CLAROPISO FLOTANTE $ 8.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.616 $ 1.088.616
30161706
Suelos de azulejos o piedra5Metro CuadradoPORCELANATO, BIGE, DE 60 X 60 cmPORCELANATO, BIGE, DE 60 X 60 cm $ 12.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.730 $ 64.730
30103313
Molduras no metálicas84Metro LinealMOLDURA 1/4 RODON, COLOR CAFE CLARO, TONO IGUAL O SIMILAR A COLOR DE PISO FLOTANTEMOLDURA 1/4 RODON, COLOR CAFE CLARO, TONO IGUAL O SIMILAR A COLOR DE PISO FLOTANTE $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.996 $ 135.996
13111201
Películas de polietileno10RolloROLLOS ESPUMA NIVELADORA RENDIMIENTO 10 M2 ESPESOR 3MMROLLOS ESPUMA NIVELADORA RENDIMIENTO 10 M2 ESPESOR 3MM $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
31201608
Adhesivos de espuma10SacoSACOS ADHESIVO SOLO PARA PORCELANATO, SACO DE 25 KILOS CADA UNOSACOS ADHESIVO SOLO PARA PORCELANATO, SACO DE 25 KILOS CADA UNO $ 9.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.720 $ 92.720
Total Neto $ 1.486.062
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.352
TOTAL OC $ 1.768.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.