Orden de Compra. Nº5338-198-AG24 "Compra de materiales eléctricos para realizar habilitación de sala de reuniones en el edificio CADI UMAG SOL.142634"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-198-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales eléctricos para realizar habilitación de sala de reuniones en el edificio CADI UMAG SOL.142634
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142634 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 97412,24
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cercon E. I. R. L
Razón Social SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA
R.U.T. 79.949.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cercon E. I. R. L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente23UnidadCINTA DOBLE FAZ 18MM, X 5YDS (4,5 MTS)CINTA DOBLE FAZ 18MM, X 5YDS (4,5 MTS) $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.663 $ 38.663
39121303
Cajas eléctricas35UnidadCAJA CHUQUICAJA CHUQUI $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.765 $ 86.765
31141601
Molduras al vacío de plástico17UnidadMOLDURA CANALETA BLANCA DE 100 X 50 X 2 MTS. CON TAPAMOLDURA CANALETA BLANCA DE 100 X 50 X 2 MTS. CON TAPA $ 15.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.428 $ 256.428
31151704
Cable-vías5UnidadCABLE HDMI X 20 MTS, 2.0, DEBE SOPORTAR 4KCABLE HDMI X 20 MTS, 2.0, DEBE SOPORTAR 4K $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.840 $ 125.840
Total Neto $ 507.696
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 97.412
TOTAL OC $ 610.108


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.652.515-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 79.949.000-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.039.868-1 Ver adjunto