Orden de Compra. Nº5060-761-AG24 " S636 SEP ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA LLAIMA (ORD N°147)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-761-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra S636 SEP ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA LLAIMA (ORD N°147)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2366 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 63408,13
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR CON:

FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO
Los prod. deben ser entregados oblig. en Bodega DAEM junto con la Guía de despacho y OC ACEPTADA en portal de Mercado Público. Dirección (BODEGA DAEM): Vicuña Mackenna S/N, entre Bilbao y las Acacias, Temuco. Coordinar al fono 45-2973785, flete incluido. Horarios: lunes a viernes: 09:00 a 13:00 hrs. martes y jueves de 14:30 a 16:00 hrs.
NO SE RECONOCERÁ LA ENTREGA QUE SE REALICE A OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE.
TAMPOCO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PROD. LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR.

FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993
Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°2366) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-761-AG24), de lo contrario su factura será rechazada.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Econsa Eirl
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUIDIAZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.355.715-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Econsa Eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos1GlobalS636 SEP ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA LLAIMA (ORD N°147) SEGÚN DETALLE ARCHIVOS ADJUNTOS  $ 333.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.727 $ 333.727
Total Neto $ 333.727
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.408
TOTAL OC $ 397.135


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.907.979-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.355.715-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.355.715-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.008.742-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.999.669-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.506.087-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto