1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1368-29-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
(AAV) Servicio Café Consejo Directivo compra ágil: 1368-19-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
|
R.U.T. |
75.980.060-5 |
Dirección de Facturación |
Agustinas 853 oficina 1201, |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
31350 |
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 853 oficina 1201, |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PULSO Cafetería & Coctelería |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA VALENTINA VALENZUELA E.I.R.L.
|
R.U.T. |
77.463.997-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PULSO Cafetería & Coctelería |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | Servicio de Café para Sesión del consejo directivo de la ASCC | |
$ 165.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 165.000
|
$ 165.000
|
|
Total Neto
|
$ 165.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 31.350
|
$ 196.350
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.